11月21日,沈陽分院召開內部審計工作交流會,院監督與審計局副局長袁東和審計室同志一行到會指導。分院系統各單位紀委書記、副書記、內部審計機構負責人共計19人參加了會議。
會上,沈陽分院及系統7個研究所從內部審計機構設置及人員配備、組織管理及審批程序、2018年至2019年內部審計業務開展、審計結果運用以及下一步工作設想等方面做了匯報。沈陽分院通報了對系統各研究所內審質量評估檢查情況和檢查結果。隨后,各單位結合實際工作中遇到的困惑、問題、難點和疑點,以及如何更有效地提高內審質量、開展內審工作做了交流和討論。
袁東逐個點評交流報告,充分肯定了沈陽分院系統各單位所做的內審工作。袁東強調在落實“放管服”政策下,內審工作要始終堅持服務于研究所科技創新中心工作,要為實現研究所的創新發展目標來開展工作,要持續加強審計監督,常態化開展真實性、合法性、合規性審計,要進一步提升審計質量,做到事實清楚、依據充分、定性準確,要轉變思維方式,加強經濟業務及內部控制的監督,為科技創新中心工作的發展保駕護航。
袁東講話
郭秀銀講話