按照《中國科學院監督與審計局關于開展審計發現問題及審計整改專項檢查工作的通知》部署,11月10日,院監督與審計局副局長袁東、審計處副處長張會芳及檢查組專家一行到沈陽分院開展審計發現問題及審計整改專項檢查,沈陽分院分黨組副書記、紀檢組組長郭秀銀、沈陽自動化所紀委書記梁波、沈陽分院及沈陽自動化所紀監審部門的相關負責同志參加檢查工作。
袁東強調,內部審計是貫徹落實全面從嚴治黨的重要監督方式,審計質量的高低不但影響研究所內部控制的有效性,而且影響審計職能的發揮和審計權威的樹立,內審人員要以審計發現問題“事實是否清楚、證據是否確鑿、依據是否充分、定性是否準確、處理是否恰當、建議是否可行”作為評價審計質量的標準,充分發揮審計預警作用,促進各單位不斷提升治理能力與水平,努力營造良好的科研生態環境。
郭秀銀指出,當前內部審計工作面臨巨大的壓力和挑戰,內審人員要以此次審計檢查工作為契機,不斷創新內部審計工作方式方法,提升內部審計工作質量,為研究所的創新發展保駕護航。
沈陽自動化所紀委副書記、監審辦主任王希圍繞研究所內部審計組織架構及運行機制、研究所內部審計工作情況和審計結果的運用三個方面介紹了研究所內部審計工作的開展情況。
沈陽分院監察審計室副主任李彩梅分別匯報了2019年分院審計項目的實施情況、重點選擇2個審計項目介紹了審計立項、審計思路、審計發現問題定性及處理、審計發現問題整改情況,以及沈陽分院系統各研究所2019年度審計項目實施及分院督導等情況。
袁東分別對以上兩家單位2019年開展的審計項目情況、審計發現的問題及整改落實情況逐一進行點評,他指出對審計發現問題的定性要溯本求源,通過經濟活動的外在表現探究其業務實質,要以業務的真實性為根本,從違規和違法兩個維度、系統和偶發兩個層面進行分析判斷和精準定性,避免出現審計問題定性不準造成的整改不可操作性、無法建立長效機制等后續問題。
通過此次檢查,解決了內審人員在審計發現問題定性和處理方面存在的許多疑惑,對分院及研究所進一步開拓內部審計工作思路和提升內部審計工作質量和成效有很大的促進作用。
袁東講話
會議現場