反腐倡廉
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  6月15日下午,中國科學院大連化學物理研究所組織召開2021年科研經濟業務真實性合法性合規性審計反饋會。大連化物所黨委副書記、紀委書記毛志遠出席會議,監察審計處負責人王悅主持會議,被審計研究組科研財務助理、審計小組成員參加。

  會議回顧了本次科研經濟業務審計工作的總體情況,依據中國科學院監督審計局2021年內部審計工作安排以及大連化物所2021年內部審計工作計劃,明確了開展科研經濟業務審計工作的相關安排,成立由相關職能部門工作人員組成的審計小組,結合近年巡視及各類審計發現的問題,重點關注科研物資及設備采購、外協加工、關聯業務、維修改造及三公經費支出;通報了本次審計發現的四方面問題,逐一分析問題產生的原因與相關制度依據,提出針對性整改建議并要求相關職能部門、研究組在規定時間內完成整改工作;對研究組日常經費管理及使用中易忽視、易出錯之處進行了提醒。

  毛志遠在總結中指出,科研經濟業務真實性合法性合規性審計是大連化物所常態化審計項目,從總體來看,通過近年來的各項監督檢查工作,大連化物所科研經費管理水平在不斷提升,科研人員的風險意識逐步增強,審計發現的問題逐年減少,但仍有需持續改進之處:

  第一,要提升審計小組業務能力。大連化物所科研經濟業務審計為聯合審計模式,審計小組成員分別來自各重點業務管理部門,通過審計不僅能夠提升自身能力,也能夠全面梳理本部門管理的重點業務,各審計小組成員應以此為契機將審計工作做扎實,精準把握問題,提出切實可行的整改建議。

  第二,要舉一反三、自檢自查。各研究組應利用好各類培訓及審計工作,結合警示案例和審計問題,做到舉一反三,自主開展本課題組經費管理情況的自檢自查工作,及時總結,杜絕問題重復發生。

  第三,切實履行職能,完善制度體系,規范審批流程。要結合基于職能的制度和流程建設監督檢查工作,對全所各部門的制度、流程建設和審批事項進行系統管理,完成研究所制度及流程建設,規范審批,切實履職。

  第四,開展審計“回頭看”,落實審計整改長效機制。明年大連化物所將接受經濟責任審計,監察審計處應全面梳理以前年度審計及巡視中發現的問題,檢視整改落實情況,建立長效機制,最終交出一份能夠體現大連化物所精神面貌的高質量答卷。

  最后,要持續開展對全所的業務培訓。監察審計處應牽頭針對各人員類型、各業務領域等維度開展不同層次的培訓,進一步提升全所人員的風險意識,規范科研經費管理及使用,避免出現不真實、不合法、不合規的情況,為全所科研創新工作保駕護航。

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