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    為進一步提高沈陽分院系統內部審計人員業務水平和職業技能,9月18-19日,沈陽分院在煙臺召開了內部審計工作研討會。沈陽分院韓恩厚副院長、院監審局監察審計室袁東主任、北京分院高級審計師沈放,以及沈陽分院系統各研究所、轉制公司9個單位共計20余人參加了會議。
    會上,沈陽分院韓恩厚副院長作了題為“加強內審工作,保障研究所的順利發展”主題報告。他從內審工作的重要性、新時期內審工作的特點、審計工作的注意點等三個方面,分析了近幾年我院違紀違法情況的特點,從內審的核心是為了審核相關業務活動和內部控制的適當性、合法性、有效性,是為了保障研究所的順利發展等方面闡述了內審工作的重要性。并提出,要繼續完善分院系統的“內審協作機制”,指出隨著我國科技事業的發展和國家科技政策的調整與改革,內審人員要不斷加強業務學習,隨時掌握政策,積極探索科學的審計方法,并能合理選擇時機,在重點領域、重點資金、重點部門、配合重大案件查處等方面加強審計工作,以促進研究所健康穩定的發展。
    袁東同志分析了科研項目經費管理的歷史和現狀,以及課題經費管理中容易出現的問題,從財務管理與審計監督的角度來闡述如何做好課題審計。從如何深化內審工作的角度,指出審計工作不是單純的查帳工作,它是對研究所整個科研經濟活動的審計監督,審計人員要不斷的拓展知識,提高工作層次。
    本次交流會還收到了分院系統各單位提交的監察審計工作研究論文六篇。院監審局辜小東同志、北京分院、大連化物所、金屬所、青島能源所和分院機關提交的《我院經濟責任審計工作分析》、《北京分院內審工作情況介紹》、《關于基建項目管理中監督作用的探討》、《加強對所投資企業審計監督工作的體會》、《大中型儀器設備采購探討》和《如何加強對科研課題經費管理的審計監督》等六篇論文在研討會上進行交流和討論。
    最后,韓恩厚副院長做了會議總結,他強調:要做好內審工作,首先是明確內審工作的定位,即把內審工作嵌入到研究所的具體經濟活動中,提出改進措施和建議,完善研究所的管理,降低經濟活動的風險,不讓相關人員犯錯誤。其次是要充分認識新時期的特點,積極探索新時期內審的工作方法。在目前的改革過程中,還有一些政策尚不完善,我們要基于“實事求是”、“發展是硬道理”的原則,積極主動去思考、去探索,不斷在審計過程中發現問題,提出解決問題的辦法,努力做好內審工作。(沈陽分院監察審計室供稿)
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