會議現場
12月2日,中國科學院沈陽自動化研究所組織舉行了科研經濟業務真實性合法性審計情況通報會,于海斌所長、史澤林副所長、接受審計的15個課題組的課題負責人、各研究室學術秘書、各黨支部紀檢委員以及科技處、工程處、財務處、條件處等管理部門領導共50多人參加會議。會議由黨委副書記、紀委書記梁波主持。
根據《中國科學院沈陽自動化研究所貫徹落實中央〈建立健全懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規劃〉的實施細則》的相關要求,監審辦于2016年4月到9月,分三個批次對隨機抽取的15個課題組近兩年的經費使用情況進行了真實性合法性審計。會上監察審計辦公室王希介紹了研究所開展科研經濟業務真實性合法性審計工作的目的和工作程序,著重通報了對15個課題組審計發現的問題和相應的整改意見,并詳細分析了差旅費、會議費、勞務費和發票等審計中經常發現問題的原因,分享了加強發票查驗、資料保管等方面好的做法。與會人員針對相關問題進行了討論和交流。
于海斌在講話中指出,監審辦要通過內部審計工作,及時發現科研經濟業務活動中存在的問題,查找內部控制上的薄弱環節,并提出有效的解決措施和辦法,促進研究所規范科研經費管理,完善內部控制機制,降低科研經費使用風險,為研究所科技創新保駕護航。他要求,在科研經費政策“松綁”的新形勢下,各管理部門要認真履行管理職責,讀懂悟透國家政策,做到“接得住,管得好”,各科研團隊要及時了解掌握新政策,在科研經費使用過程中要遵守相關規定。史澤林就履行業務流程,加強審批管理發表了意見,要求每一名科研人員要認真履行自己的職責,對業務負責、對自己負責、對研究所負責。
梁波在總結時強調,內部審計是紀檢監察工作的重要抓手,它是研究所進一步加強對科研經濟業務的監管,促進經費合理使用,完善內部控制的手段。要加強研究所內部控制制度建設,強化宣傳培訓,各研究室在科研活動中,嚴格按照有關規定執行,努力塑造風清氣正的科研環境。(監審辦)