會議現場
12月28日,中國科學院沈陽自動化研究所舉行了本年度科研經濟業務真實性合法性審計情況通報會,接受審計的課題負責人、研究室秘書、支部紀檢委員以及科技、人教、財務、條件和監審等管理部門負責人參加會議。沈陽自動化所紀委書記梁波出席會議并作總結發言,監審辦主任王希主持會議。
監審辦張耀生介紹了研究所開展科研經濟業務真實性合法性審計工作的背景、意義,重點通報了本年度內部審計發現的問題,并提出了審計整改的意見和建議。財務處處長王蓉輝、條件處副處長陳平和科技處處長胡琨元分別介紹了在科研經費報銷審核和管理審批中發現的問題,分析了這些問題可能帶來的危害和風險,要求經辦人、課題負責人、研究室主任及管理部門在科研經費使用、審批過程中要擔負其各自責任,合同簽訂中前期的調研、審批要合規,避免不必要的風險。
梁波在總結時指出,通過幾年的內部審計,發現問題落實整改以及審計案例的宣傳教育,科研人員的廉潔自律意識日漸增強,研究所科研經費管理水平有了顯著提高,審計中發現問題逐年減少、涉及問題金額也在逐年降低,但一些老問題仍時有出現。他要求管理部門加強管理,對審計和日常管理中發現的經常性和共性問題,要采取有效措施堵塞漏洞,防范風險,保證全所科研活動的平穩運行。他強調要充分認識審計整改的重要性和必要性,要按照審計的整改意見及時整改,各課題組要舉一反三,對審計抽查發現的問題要進行自查自糾,做到徹查徹改。(監審辦)